Comisiones de Servicio en el Exterior

 

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Resultados

AÑO 2017

X Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur

 

Ciudad de Buenos Aires – República Argentina

 

25 y 26 de abril de 2017

Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa, y su Asesora Isabel Picún

Liquidados por un día (25/04), más el 40% de un día (26/04) para cada una de las participantes, y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado.

Asistencia en representación de nuestro país a la referida reunión.

XLI Sesión Plenaria de la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur.

 

Ciudad de Buenos Aires-República Argentina

20 y 21 de marzo de 2017

Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa.-

Liquidados por un día y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado.

Asistencia en representación de nuestro país a la referida reunión.

AÑO 2016

Participación en el I Congreso Argentino de Control Interno.

 

Ciudad de Buenos Aires- República Argentina
14 y 15 de noviembre de 2016

 Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa.-

 Los gastos son cubiertos por Instituto Argentino de Auditoría Interna
 

 Participación como Oradora Principal en el Panel de “Normas Internacionales de Control Interno”

Intercambio de experiencias con la Central de Balances del Banco de España –XBRLIV de España-.

 

Ciudad de Madrid –Reino de España-
19 a 23 de setiembre de 2016

 Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa, y su Asesora Cra. Martha Recarey.

 Los gastos son cubiertos por el Préstamo Nº 8116/UR

Participación en el referido intercambio de experiencias con el citado Organismo,
Intervención General de la Administración del Estado y con la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.

Participación en el XXI Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna

 

Ciudad de Punta Cana – República Dominicana
16 a 19 de octubre de 2016

Sra. Auditora Interna de la Nación – Cra. María del Carmen Rúa.- 

 Los gastos son contemplados por la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI)

Concurrencia en calidad de conferencista, en representación de nuestro país.

Participación en el XI Encuentro Nacional de Auditoría Interna (ENAI)

Ciudad de Buenos Aires – República Argentina
21 y 22 de Abril de 2016

Sra. Auditora Interna de la Nación –Cra. María del Carmen Rúa.-

Los gastos son contemplados por el Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA)

Se concurre en calidad de conferencista, destacándose el intercambio de experiencias a fin de mejorar y proteger el valor de la organización.

AÑO 2015

Participación en la Conferencia International Financial Reporting Standards -IFRS- de las Américas 

Ciudad de Cartagena de Indias –República de Colombia
23 y 24 de Noviembre de 2015

Sra. Auditora Interna de la Nación - Cra. María del Carmen Rúa-, y Sra. Gerente del Proyecto REC – Cbe/XBRL –Cra. María Martha Recarey-.

Los gastos son contemplados con fondos del Préstamo IBTAL.

Conocimientos adquiridos para su implementación práctica en el sector.

Participación de la VII Reunión Especializada de Organismos de Control Interno –REOGCI-, del Mercosur

Ciudad de Asunción –República del Paraguay
4 a 6 de noviembre de 2015

 

Sra. Auditora Interna de la Nación - Cra. María del Carmen Rúa-, y Sra. Coordinadora de la División Sector Público –Cra. Isabel Picún-.

Liquidados por tres días y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado.

Se resaltaron temas específicos y se identificaron prioridades para definir medidas futuras.

Participación en calidad de Asistente y Relatora en el XX Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna –CLAI 2015- y en el Seminario Internacional “Buenas Prácticas en Auditoría Interna Gubernamental”

Ciudad de Santiago de Chile –República de Chile
18 a 23 de octubre de 2015

Sra. Auditora Interna de la Nación - Cra. María del Carmen Rúa-.

Liquidados por seis días y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado

Intercambio de experiencias para el desarrollo del área.

Participación de la XXXVII Sesión Plenaria de la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur.

Ciudad de Porto Alegre –República Federativa del Brasil
16 y 17 de junio de 2015

 

 Sra. Auditora Interna de la Nación - Cra. María del Carmen Rúa-. Liquidados por dos días y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado. Colaboración e intercambio de experiencias en el control del sector cooperativo.

 

 

 

Participación de la VII Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno –REOGCI- del Mercosur.

Ciudad de Brasilia-República Federativa del Brasil
10 a 12 de junio de 2015

 

 Sra. Auditora Interna de la Nación -Cra. María del Carmen Rúa-, Sr. Subcoordinador de la División Sector Público -Cr. Rafael Brocos-.  Liquidados por tres días y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado  Se afianzaron las relaciones de cooperación científica, técnica y operativa en el área del control interno de la gestión gubernamental

Participación del Foro de Responsables de Políticas de la Conferencia CReCER 2015 “Preservar Ganancias Económicas e Invertir en el Futuro: Promover el Crecimiento mediante una Mayor Responsabilidad Financiera”.

Ciudad de Quito- Ecuador
5 y 6 de mayo de 2015

 

 Sra. Auditora Interna de la Nación - Cra. María del Carmen Rúa-.  Liquidados por tres días y abonados de acuerdo a la escala básica de viáticos de la O.N.U. ajustados por las variaciones operadas en la mencionada escala para el período citado.  Se compartieron experiencias con representantes del sector público y privado de Latinoamérica y el Caribe sobre un enfoque integral de la contabilidad, la auditoría, la transparencia de la información financiera y las tendencias de los entes reguladores y de supervisión.

 

 

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Última Actualización: 15/09/2017